Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
43.151,62 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
43.151,62 €
41,97%
43.024,09 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.024,09 €
41,84%
12.670 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
12.670 €
12,32%
-1.960,39 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.960,39 €
1,91%
-957,99 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-957,99 €
0,93%
-690,95 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-690,95 €
0,67%
365,08 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
365,08 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -3.609,33 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 99.210,79 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 95.601,46 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 95.601,46 € |